8-908-610-10-30
8 (8512) 64-55-05
email: info@1-sys.ru
skype: bkolomin

Обработка для создания межфирменных продаж

(0)
12 000 руб.

Полное описание

Обработка предназначена для распределения товаров между фирмами в целях налоговой оптимизации. В частности, производится перепродажа товаров, проданных от имени одной фирмы (обычно УСН, ЕНВД), а купленных на имя другой фирмы (обычно ОСН).

Настройка обработки

Все настройки выполняются программистами на этапе внедрения, согласно схемам, используемым в вашей организации. Часть настроек вынесена на форму обработки, часть скрыта внутри программы. Бухгалтеру не нужно об этом заботится, его голова нужна для более важных вещей. Обработка просто делает то, что вам нужно. Её настройка — полностью забота программистов.

1.png


Результат работы

После нажатия на кнопку “Выполнить”, обработка выполняет необходимые проверки и создаёт документы Поступление, Реализация, Счет-фактура, Перемещение.

2.png

Документы создаются на каждый день месяца.

В итоговой таблице можно увидеть созданные документы, сумму продажи, а также фирму покупателя и продавца.

В меню «Документы» можно провести, удалить (если что-то пошло не так) или показать уже созданные за период документы.

3.png

В меню «Отчеты» можно вызвать отчет, который покажет отрицательные остатки по организациям на конечную дату формирования межфирменных продаж.

4.png

На вкладке «Ошибки» будет показана номенклатура, на которую не назначена цена.

5.png


Раздел «Отладка» нужен для программистов, настраивающих систему. В нем можно отключить проверку ошибок, разрешить вывод отладочных сообщений, а также задать отбор по номенклатуре, которая будет участвовать в межфирменных продажах.

Решение проблемы с удвоением выручки в Управлении Торговлей 10.3

Сталкиваясь по роду своей деятельности с решениями этой задачи от других фирм, иногда видим такую проблему: внутренние документы с продажами между своими фирмами увеличивают выручку в управленческих отчетах. Пользователи из этой ситуации выходят, используя отборы, исключающие внутренних контрагентов или подразделения.

На самом деле, эта задача решается гораздо проще и стандартными методами. В 1С: Управление Торговлей у документов вверху есть флаг “Управленческий учёт”. Если его снять, то документ не будет выполнять движений по складу или отчетам по выручки и прибыли. У документов, созданных обработкой, стоят только флаги “Бухгалтерский учёт” и “Налоговый учёт”, флаг “Управленческий учёт” снят. Поэтому эти документы никак не влияют на отчёты по реальному движению товара, реальным продажам и прибыли.

Почему обработка работает задним число, а не онлайн?

Во-первых, потому, что онлайн перепродажу между своими фирмами должны будут делать менеджеры. А им по-большому счёту все равно,сколько на складе товара принадлежит той или иной фирме. Это не свойственная им работа, она не соответствует их задачам и выполняется спустя рукава, либо мешает выполнять задачи именно продажные. Во-вторых, сотрудники часто меняют что-то задним числом, что может негативно повлиять на данные уже закрытого периода в бухгалтерии. Поэтому обработку рекомендуется запускать спустя несколько дней после обрабатываемой даты или окончания месяца. Чтобы менеджеры успели исправить свои косяки.

Различие версий для 1С: Управление Торговлей 10.3 и 1С: Бухгалтерии 8.

Обработка существует в двух версиях: для Бухгалтерии и для Торговли. Нужно определиться, какую из нужно использовать.

Версию для 1С: Бухгалтерии лучше приобретать, если данные в бухгалтерском учёте отличаются от реального учёта. Обычно это происходит по следующим причинам:

  • из-за некачественного складского учёта, когда данные в бухгалтерии расползаются с данными в реальном учёте из-за работы сотрудников склада задним числом. Документы, перенесённые в бухгалтерию, меняются в Торговле после закрытия налогового периода. Соответственно, остаток товара в Бухгалтерии и Торговле перестаёт сходится.

  • из-за изменений, связанных с тендерами. Часто гос.заказчики просят предоставить документы на товары, до их реальной поставки. Бухгалтерия “исхитряется” и кое-как проводит их по бух.учёту, однако остатки в Бухгалтерии вновь начинают отличаться от остатков в Торговле.

  • по множеству других причин  (корректировка остатков, ошибки в переносе данных из УТ в БП и т.п.).


Если остатки в Бухгалтерии перестают соответствовать данным в Управлении Торговлей, вы должны предпринять меры для устранения расхождений.


Но если это происходит в системном порядке, формирование внутренних перепродаж в Торговле выполнять нельзя, т.к. сформированные документы не будут проводится, после переноса их в Бухгалтерию. А исправление неправильно перенесённых документов только увеличит количество ошибок и ещё больше увеличит расхождение.


Если вышеозначенных проблем нет, то формировать документы межфирменных продаж можно в Управление Торговлей.


Работа с раздельным учётом ЕНВД + НДС

Если у вас одно юр. лицо,и есть центральный склад, который продаёт юр.лицам товары с НДС, и магазины, которые продают товары в розницу по ЕНВД, то никаких проблем не возникает. Стандартные механизмы 1С прекрасно справляются с этой задачей.

Однако, если магазин наряду с продажами ЕНВД осуществляет ещё и продажу товаров с НДС со своего склада — нужна помощь. Дело в том, что в Бухгалтерии при перемещении нужно явно указать, на каком счёте будет хранится товар — на оптовом 41.1 или на розничном 41.2. Но на момент перемещения товара в магазин мы ещё не знаем, как он продастся в будущем, через НДС или ЕНВД. Поэтому нужно сделать дополнительное перемещение с 41.1 на 41.2, которое и делает эта обработка.


Стоимость решения


Средняя стоимость решения от 8000 до 15000 руб, в зависимости от сложности схемы внутренних перепродаж.
Купить